부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:마케팅과
정책:주민자치 기반 강화
단위:국내교류 사업
마케팅과
4,646,377
3,395,546
1,250,831
[국 12,000]
[균 1,331,000]
[도 311,143]
[군 2,992,234]
주민자치 기반 강화
104,068
144,613
△40,545
국내교류 사업
91,068
127,483
△36,415
향우회 지원사업
71,068
62,483
8,585
101 인건비
13,578
8,408
5,170
10 기간제근로자등보수
○ 향우 D/B 관리 인부임
― 임 금
― 주휴수당
― 상여금
― 시간외수당
― 연차수당
32,450원*1명*250일 =
32,450원*1명*52주 =
676,040원*1명*4회 =
4,056원*1명*12시간*12개월 =
32,450원*1명*15일 =
8,408
5,170
13,578
13,578
8,113
1,688
2,705
585
487
201 일반운영비
8,990
9,070
△80
01 사무관리비
8,070
20
8,090
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:주민자치 기반 강화
단위:국내교류 사업
○ 일반수용비
― 향우회 행사 현수막 제작
― 군정 홍보 팜플렛 제작
― 향우관련 시책 기여자 감사패 제작
03 행사운영비
○ 향우회 군기제작 배부
80,000원*12개소*4회 =
500원*7,500매 =
100,000원*5명 =
300,000원*3개향우회 =
1,000
△100
8,090
3,840
3,750
500
900
900
203 업무추진비
9,000
9,000
0
03 시책추진업무추진비
○ 향우회 활성화 추진
9,000,000원 =
9,000
0
9,000
9,000
301 일반보상금
12,500
12,500
0
10 행사실비보상금
○ 지역별 향우 고향방문의 날 운영
○ 우리군 출신 중앙부처 및 도 공무원과 만남의 날 행사
1,000,000원*5회 =
50,000원*50명*3회 =
12,500
0
12,500
5,000
7,500
307 민간이전
27,000
23,505
3,495
02 민간경상보조
○ 향우2-3세 하계수련캠프 운영
○ 읍면 고향소식시 발간
○ 시책홍보용 신문배부
50,000원*80명*1회 =
1,000,000원*10 =
4,000,000*1식 =
23,505
3,495
27,000
4,000
10,000
4,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:주민자치 기반 강화
단위:국내교류 사업
○ 장흥이 본관인 성씨 초청행사
○ 향우와 읍면 어울림의 날 행사지원
1,000,000원*4개성씨 =
500,000원*10개읍면 =
4,000
5,000
농경문화 체험장 내부 인테리어 사업
20,000
50,000
△30,000
401 시설비및부대비
20,000
50,000
△30,000
04 시설비
○ 농경문화체험장 인테리어
20,000,000*1식 =
50,000
△30,000
20,000
20,000
국제교류사업
13,000
17,130
△4,130
중국, 일본 등 국제교류사업 추진
8,000
0
8,000
301 일반보상금
3,000
0
3,000
08 외빈초청여비
○ 중국 해염현 관계자 초청여비
300,000원*10명 =
0
3,000
3,000
3,000
307 민간이전
5,000
0
5,000
02 민간경상보조
○ 학교, 국제교류회 등
5,000,000 =
0
5,000
5,000
5,000
한국지방자치국제화재단지원
5,000
5,000
0
306 출연금
5,000
5,000
0
01 출연금
○ 지방자치단체 국제화재단 출연금
5,000,000 =
5,000
0
5,000
5,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:주민자치 기반 강화
단위:국제교류사업
농산물 판매 기반확충
1,285,217
847,802
437,415
[국 12,000]
[균 553,000]
[도 58,800]
[군 661,417]
녹색농촌 체험마을 육성
353,400
229,973
123,427
[국 12,000]
[균 100,000]
[도 32,880]
[군 208,520]
생태체험마을 육성
97,000
141,933
△44,933
201 일반운영비
14,000
19,933
△5,933
01 사무관리비
○ 생태체험마을 홍보물 제작
○ 소모성 물품구입비
○ 전산장비 수선비
○ 녹색체험 업무추진 급량비
200원*2종*20,000매 =
10,000원*200개 =
400,000원*5회 =
5,000원*2명*200일 =
19,933
△5,933
14,000
8,000
2,000
2,000
2,000
202 여비
3,000
6,000
△3,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 판매 기반확충
단위:녹색농촌 체험마을 육성
01 국내여비
○ 녹색체험업무추진 국내여비
20,000원*1명*150일 =
6,000
△3,000
3,000
3,000
402 민간자본이전
80,000
116,000
△36,000
01 민간자본보조
○ 생태체험마을 육성지원
5,000,000원*16개마을 =
116,000
△36,000
80,000
80,000
생태체험마을 리더자 육성
34,800
39,240
△4,440
301 일반보상금
34,800
39,240
△4,440
10 행사실비보상금
○ 생태체험마을 리더자 농촌관광대학 교육비
○ 생태체험마을 리더자 선진지 견학
1,500,000원*20명 =
150,000원*16개마을*2명*1회 =
39,240
△4,440
34,800
30,000
4,800
농산어촌체험마을사무장채용지원(국비)
21,600
21,600
0
[국 12,000]
[도 2,880]
[군 6,720]
307 민간이전
21,600
21,600
0
[국 12,000]
[도 2,880]
[군 6,720]
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 판매 기반확충
단위:녹색농촌 체험마을 육성
02 민간경상보조
○ 농어산촌체험마을 사무장 채용지원
900,000원 * 2명 * 12월 =
21,600
0
21,600
21,600
[국 12,000]
[도 2,880]
[군 6,720]
녹색농촌체험마을(균특)
200,000
0
200,000
[균 100,000]
[도 30,000]
[군 70,000]
402 민간자본이전
200,000
0
200,000
[균 100,000]
[도 30,000]
[군 70,000]
01 민간자본보조
○녹색농촌체험마을육성
200,000,000원*1개마을 =
0
200,000
200,000
200,000
[균 100,000]
[도 30,000]
[군 70,000]
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 판매 기반확충
단위:녹색농촌 체험마을 육성
호박 향토산업 육성
230,000
300,000
△70,000
[균 210,000]
[도 4,000]
[군 16,000]
장흥 호박 향토산업육성(균특)
230,000
300,000
△70,000
[균 210,000]
[도 4,000]
[군 16,000]
307 민간이전
50,000
0
50,000
[균 44,000]
[도 1,200]
[군 4,800]
02 민간경상보조
○장흥호박향토산업육성
50,000,000*1식 =
0
50,000
50,000
50,000
[균 44,000]
[도 1,200]
[군 4,800]
402 민간자본이전
180,000
300,000
△120,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 판매 기반확충
단위:호박 향토산업 육성
402 민간자본이전
[균 166,000]
[도 2,800]
[군 11,200]
01 민간자본보조
○장흥호박향토산업육성
180,000,000*1식 =
300,000
△120,000
180,000
180,000
[균 166,000]
[도 2,800]
[군 11,200]
농특산물 직거래 활성화
296,817
317,829
△21,012
[도 21,920]
[군 274,897]
농특산물 직거래 추진
90,487
111,579
△21,092
101 인건비
11,707
19,462
△7,755
10 기간제근로자등보수
○ 토요시장 특산품 전시판매장 관리
― 임 금
― 주휴수당
― 상여금
32,450원*1명*250일 =
32,450원*1명*52주 =
676,040원*1명*2회 =
19,462
△7,755
11,707
11,707
8,113
1,688
1,353
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 판매 기반확충
단위:농특산물 직거래 활성화
― 시간외수당
― 연차수당
4,056원*1명*12시간*6개월 =
32,450원*1명*8일 =
293
260
201 일반운영비
27,480
27,437
43
01 사무관리비
○ 농수특산물 직거래장터 화물 임차료
○ 농특산품 직거래장터 플래카드 제작
○ 군 이벤트 특판행사 플래카드 제작
○ 농특산물 홍보 어깨띠 제작
02 공공운영비
○ 전자상거래 홈페이지 유지보수료
○ 한글 인터넷주소 유지 수수료
○ 도메인 유지 수수료
○ 장흥몰 홍보 안내문 발송
○ 우수 농특산물 판매 안내문 발송
03 행사운영비
○ 농특산물 특판행사 지원비
○ 우리고장 물품사주기 운동 행사 지원
500,000원*1대*10회 =
80,000원*40개 =
80,000원*15개 =
5,000원*100개 =
40,000,000원*12/100 =
66,000원*20년*1년 =
29,000원*20개*1년 =
280원*8,000명*2회 =
280원*5,000명 =
500,000원*6회 =
1,000,000원*2회 =
10,585
11,852
5,000
△685
728
0
9,900
5,000
3,200
1,200
500
12,580
4,800
1,320
580
4,480
1,400
5,000
3,000
2,000
202 여비
9,800
20,830
△11,030
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 판매 기반확충
단위:농특산물 직거래 활성화
01 국내여비
○ 농특산물 직거래 업무추진 여비
35,000원*4명*5일*14회 =
20,830
△11,030
9,800
9,800
203 업무추진비
5,000
5,000
0
03 시책추진업무추진비
○ 농특산물 판촉 활동 전개(고객확보)
5,000,000 =
5,000
0
5,000
5,000
301 일반보상금
12,750
13,750
△1,000
10 행사실비보상금
○ 수도권 농수산물 직거래장터 참가단체 실비보상
○ 대도시 소비자 산지투어 생산단체 실비보상
○ 생산자 유통교육 급량비
○ 농특산품 제휴업체 특판행사 참가단체 실비보상
35,000원*5명*10회 =
100,000원*10개단체*5회 =
5,000원*100명*2회 =
500,000원*10개단체 =
13,750
△1,000
12,750
1,750
5,000
1,000
5,000
307 민간이전
23,750
25,100
△1,350
02 민간경상보조
○ 생산자단체 대도시 직거래 행사지원
○ 전자상거래 포장재 및 택배박스 지원
○ 전자상거래 물품 택배비 지원
1,000,000원*5개단체*2회 =
5,000,000 =
2,500원*3,500 =
25,100
△1,350
23,750
10,000
5,000
8,750
전남쌀· 장흥쌀 판촉 활성화 추진
65,050
59,600
5,450
201 일반운영비
17,600
18,200
△600
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 판매 기반확충
단위:농특산물 직거래 활성화
01 사무관리비
○ 전남쌀 홍보 플래카드 제작
○ 장흥쌀 평생고객 군정기념품 제작
○ 장흥쌀 우수단체 표창장 제작
○ 장흥쌀 수도권 판매 화물 임차료
03 행사운영비
○ 장흥쌀 대도시 직거래 장터 판매행사 지원
80,000원*30 =
5,000원*1,000명 =
10,000원*20장 =
500,000원*1대*10회 =
500,000원*10회 =
13,200
5,000
△600
0
12,600
2,400
5,000
200
5,000
5,000
5,000
202 여비
5,250
0
5,250
01 국내여비
○ 전남쌀, 장흥쌀 판촉 업무 추진
35,000*5명*3일*10회 =
0
5,250
5,250
5,250
303 포상금
5,400
5,400
0
01 포상금
○ 장흥쌀 판매유공 공무원 시상
○ 장흥쌀 판매 우수 부서 시상
200,000원*10명 =
1,000,000원*2개 +700,000원*2개 =
5,400
0
5,400
2,000
3,400
307 민간이전
36,800
36,000
800
02 민간경상보조
○ 장흥쌀 판촉 행사 지원
○ 장흥쌀 수도권 직거래시스템 지원
800,000원*10회 =
600,000원*8대*12월*50/100 =
36,000
800
36,800
8,000
28,800
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 판매 기반확충
단위:농특산물 직거래 활성화
전남쌀 시식용 샘플제작(도비)
15,400
11,400
4,000
[도 4,620]
[군 10,780]
307 민간이전
15,400
11,400
4,000
[도 4,620]
[군 10,780]
02 민간경상보조
○시식용 샘플쌀 제작
2,500원*6,160개 =
11,400
4,000
15,400
15,400
[도 4,620]
[군 10,780]
전남쌀 평생고객 택배비 지원(도비)
67,750
57,750
10,000
[도 13,550]
[군 54,200]
307 민간이전
67,750
57,750
10,000
[도 13,550]
[군 54,200]
02 민간경상보조
○택배비 지원
67,750,000원*1식 =
57,750
10,000
67,750
67,750
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 판매 기반확충
단위:농특산물 직거래 활성화
[도 13,550]
[군 54,200]
그린투어리즘을 통한 고정고객확보(도비)
5,000
5,000
0
[도 2,500]
[군 2,500]
307 민간이전
5,000
5,000
0
[도 2,500]
[군 2,500]
02 민간경상보조
○그린투어리즘을 통한 고정고객 확보
5,000,000*1식 =
5,000
0
5,000
5,000
[도 2,500]
[군 2,500]
1시군 1생산자 육성(도비)
2,500
2,500
0
[도 1,250]
[군 1,250]
307 민간이전
2,500
2,500
0
[도 1,250]
[군 1,250]
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 판매 기반확충
단위:농특산물 직거래 활성화
02 민간경상보조
○1시군1생산자 육성
2,500,000원*1식 =
2,500
0
2,500
2,500
[도 1,250]
[군 1,250]
택배비 지원
40,315
40,000
315
202 여비
315
0
315
01 국내여비
○ 농특산물 택배비 지원 업무추진
35,000원*1명*3일*3회 =
0
315
315
315
307 민간이전
40,000
40,000
0
02 민간경상보조
○ 장흥쌀 운송 택배비 지원
2,000원*20,000포 =
40,000
0
40,000
40,000
샘플쌀 제작지원
10,315
10,000
315
202 여비
315
0
315
01 국내여비
○ 샘플쌀 제작지원 업무 추진
35,000원*1명*3일*3회 =
0
315
315
315
307 민간이전
10,000
10,000
0
02 민간경상보조
○ 장흥쌀 홍보용 샘플 제작비 지원
2,000원*5,000개 =
10,000
0
10,000
10,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 판매 기반확충
단위:농특산물 직거래 활성화
약다산 생태체험 공원조성
405,000
0
405,000
[균 243,000]
[군 162,000]
약다산생태체험공원 조성(균특)
405,000
0
405,000
[균 243,000]
[군 162,000]
401 시설비및부대비
405,000
0
405,000
[균 243,000]
[군 162,000]
04 시설비
○약다산생태체험공원 조성사업
06 시설부대비
○약다산생태체험공원 조성사업 부대비
402,500,000*1식 =
2,500,000*1식 =
0
0
402,500
2,500
402,500
402,500
[균 241,500]
[군 161,000]
2,500
2,500
[균 1,500]
[군 1,000]
산업진흥
1,792,597
386,810
1,405,787
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 판매 기반확충
단위:약다산 생태체험 공원조성
산업진흥
[균 488,000]
[군 1,304,597]
재래시장 육성지원
1,792,597
386,810
1,405,787
[균 488,000]
[군 1,304,597]
재래시장 지원관리
50,578
40,280
10,298
101 인건비
13,578
5,680
7,898
10 기간제근로자등보수
○ 재래시장 업무보조
―임 금
―주휴수당
―상여금
―시간외수당
―연차수당
32,450*1명*250 =
32,450*1명*52주 =
676,040*1명*4회 =
4,056*1명*12시간*12개월 =
32,450*1명*15일 =
5,680
7,898
13,578
13,578
8,113
1,688
2,705
585
487
201 일반운영비
20,000
11,600
8,400
01 사무관리비
○ 소모성 물품구입비
02 공공운영비
10,000원*500개 =
8,600
3,000
△3,600
12,000
5,000
5,000
15,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:산업진흥
단위:재래시장 육성지원
○ 재래시장 화장실및 장옥시설 유지관리
3,000,000원*5개시장 =
15,000
202 여비
3,000
3,000
0
01 국내여비
○ 재래시장 활성화 업무추진 국내여비
20,000원*1명*150일 =
3,000
0
3,000
3,000
401 시설비및부대비
14,000
20,000
△6,000
04 시설비
○ 대덕시장 장옥 전기 시설 정비사업
1,000,000원*14동 =
20,000
△6,000
14,000
14,000
관산 재래시장 시설개선(균특)
1,500,000
166,000
1,334,000
[균 488,000]
[군 1,012,000]
401 시설비및부대비
1,500,000
166,000
1,334,000
[균 488,000]
[군 1,012,000]
02 실시설계비
○관산재래시장 현대화사업 실시설계비
04 시설비
11,940,000*1식 =
0
166,000
11,940
1,305,120
11,940
11,940
[균 2,913]
[군 9,027]
1,471,120
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:산업진흥
단위:재래시장 육성지원
○관산재래시장 시설현대화 사업비
05 감리비
○관산재래시장 시설현대화 사업감리비
06 시설부대비
○관산재래시장 시설현대화사업 시설부대비
1,471,120,000*1식 =
9,940,000원*1식 =
7,000,000원*1식 =
0
0
9,940
7,000
1,471,120
[균 480,953]
[군 990,167]
9,940
9,940
[균 2,425]
[군 7,515]
7,000
7,000
[균 1,709]
[군 5,291]
장평 시장 배수로 설치사업
20,000
0
20,000
401 시설비및부대비
20,000
0
20,000
04 시설비
○ 배수로 설치사업
200,000원*100m =
0
20,000
20,000
20,000
정남진 장흥 토요시장 운영관리
184,200
180,530
3,670
201 일반운영비
36,000
33,210
2,790
01 사무관리비
13,610
3,190
16,800
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:산업진흥
단위:재래시장 육성지원
○ 토요시장 홍보물 제작
○ 토요시장 종사자(교통지도,시장운영)급양비
○ 토요시장 화장실 유지관리
○ 토요시장 정화조 위탁관리비
03 행사운영비
○ 토요시장 체험프로그램 운영(기자재구입 등)
2,000,000*2종 =
5,000원*20명*4회*12월 =
50,000원*5동*12월 =
1,000,000원*5월 =
400,000원*4회*12월 =
19,600
△400
4,000
4,800
3,000
5,000
19,200
19,200
203 업무추진비
9,000
9,000
0
03 시책추진업무추진비
○ 토요시장 및 관산재래시장 현대화 사업 업무추진
9,000,000원*1식 =
9,000
0
9,000
9,000
301 일반보상금
25,200
25,120
80
10 행사실비보상금
○ 토요시장 행사 및 운영 참여자 실비
35,000원*15명*4회*12월 =
25,120
80
25,200
25,200
307 민간이전
114,000
113,200
800
04 민간행사보조
○ 토요시장 개장 3주년 기념행사
○ 토요시장 공연 이벤트 행사추진
○ 탐진강 먹거리페스티벌 행사운영
6,000,000원*1식 =
2,000,000원*4회*12월 =
4,000,000원*3개단체 =
113,200
800
114,000
6,000
96,000
12,000
토요시장 화장실 및 장옥 시설유지관리
9,600
0
9,600
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:산업진흥
단위:재래시장 육성지원
401 시설비및부대비
9,600
0
9,600
06 시설부대비
○ 화장실 및 장옥 시설 유지관리
100,000원*8동*12월 =
0
9,600
9,600
9,600
토요시장 한전 전주 지장물 이설
28,219
0
28,219
401 시설비및부대비
28,219
0
28,219
06 시설부대비
○ 전주 등 이장물 이설비
28,219,000원*1식 =
0
28,219
28,219
28,219
농산물 생산?유통관리
734,600
1,231,415
△496,815
[균 290,000]
[도 52,655]
[군 391,945]
브랜드 육성 및 유통체계 구축
81,700
82,175
△475
농특산물 브랜드 육성
81,700
74,175
7,525
201 일반운영비
20,440
14,175
6,265
01 사무관리비
○ 공동브랜드 이미지 홍보물 제작
○ 공동브랜드 관리위원 참석 수당
○ 공동브랜드 디자인 쇼핑백 제작
5,000원*1,000개 =
70,000원*16명*2회 =
1,000원*2,000매*4품목 =
14,175
6,265
20,440
5,000
2,240
8,000
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 생산?유통관리
단위:브랜드 육성 및 유통체계 구축
○ 브랜드 홍보물 플래카드 제작 등
○ 생산자 단체 브랜드 교육 강사 수당
80,000원*50매 =
300,000원*2명*2회 =
4,000
1,200
202 여비
1,260
0
1,260
01 국내여비
○ 농특산물 브랜드 업무 추진
35,000원*3명*3일*4회 =
0
1,260
1,260
1,260
307 민간이전
60,000
60,000
0
02 민간경상보조
○ 공동브랜드 명품화사업
○ 표고버섯 지리적표시제 포장재 제작
○ 농수산물 가공상품 개발
2,000원*30,000매*50/100 =
5,000원*4,000개*50/100 =
2,000,000원*10품목 =
60,000
0
60,000
30,000
10,000
20,000
농산물 유통체계 활성화
652,900
1,149,240
△496,340
[균 290,000]
[도 52,655]
[군 310,245]
농산물 물류 표준화 지원(균특)
290,000
265,000
25,000
[균 290,000]
402 민간자본이전
290,000
265,000
25,000
[균 290,000]
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 생산?유통관리
단위:농산물 유통체계 활성화
01 민간자본보조
○물류표준화사업
290,000,000*1식 =
265,000
25,000
290,000
290,000
[균 290,000]
농산물 소형 저온저장고 설치(도비)
22,500
18,750
3,750
[도 9,000]
[군 13,500]
402 민간자본이전
22,500
18,750
3,750
[도 9,000]
[군 13,500]
01 민간자본보조
○소형저온저장고 설치
7,500,000원*3개 =
18,750
3,750
22,500
22,500
[도 9,000]
[군 13,500]
농산물 저온저장고 설치
146,730
75,000
71,730
202 여비
1,260
0
1,260
01 국내여비
○ 농수산물 저온저장고 설치 업무추진
35,000원 * 3명 * 3일 * 4회 =
0
1,260
1,260
1,260
301 일반보상금
470
0
470
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 생산?유통관리
단위:농산물 유통체계 활성화
10 행사실비보상금
○ 생산자 저온저장고 교육 급양비
5,000원 * 47명 * 2회 =
0
470
470
470
402 민간자본이전
145,000
75,000
70,000
01 민간자본보조
○ 농수산물 소형저온저장고 설치
○ 농수산물 중형저장고 설치
7,500,000원 * 20동 * 50/100 =
100,000,000 * 1동 * 70/100 =
75,000
70,000
145,000
75,000
70,000
농산물 유통체계 구축
106,360
103,180
3,180
201 일반운영비
11,000
23,000
△12,000
01 사무관리비
○ 농산물 원산지 푯말제작
○ 노인일자리 생산제품 포장재 제작
2,000원*500개 =
2,000원*5품목*1,000개 =
23,000
△12,000
11,000
1,000
10,000
202 여비
1,260
0
1,260
01 국내여비
○ 농산물 유통체계 구축업무 추진
35,000원*3명*3일*4회 =
0
1,260
1,260
1,260
301 일반보상금
9,100
2,000
7,100
10 행사실비보상금
○ 농산물 유통체계구축
12 기타보상금
5,000원*100명*2회 =
2,000
0
△1,000
8,100
1,000
1,000
8,100
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 생산?유통관리
단위:농산물 유통체계 활성화
○ 우수농산물(GAP) 인증지원
300,000원*27개업체 =
8,100
307 민간이전
15,000
28,180
△13,180
02 민간경상보조
○ 농수산물 물류비지원
300,000원*50회 =
28,180
△13,180
15,000
15,000
402 민간자본이전
70,000
50,000
20,000
01 민간자본보조
○ 농산물 집하장 설치
○ 장흥 한우 유통탑차 지원
50,000,000원*2동*50/100 =
40,000,000원*50/100 =
50,000
20,000
70,000
50,000
20,000
신선 농산물 수출 물류비 지원(도비)
87,310
87,310
0
[도 43,655]
[군 43,655]
307 민간이전
87,310
87,310
0
[도 43,655]
[군 43,655]
02 민간경상보조
○수출물류비 지원
87,310,000원*1식 =
87,310
0
87,310
87,310
[도 43,655]
[군 43,655]
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:농산물 생산?유통관리
단위:농산물 유통체계 활성화
유아?초 중등 교육복지 확충
668,515
719,541
△51,026
[도 199,688]
[군 468,827]
학교급식 지원
668,515
719,541
△51,026
[도 199,688]
[군 468,827]
학교급식 식재료 지원사업
2,890
1,470
1,420
201 일반운영비
1,470
1,470
0
01 사무관리비
○ 학교급식 지원 심의위원회 참석수당
70,000원*7명*3회 =
1,470
0
1,470
1,470
202 여비
420
0
420
01 국내여비
○ 학교급식 식재료 지원업무 추진
35,000원*2명*2일*3회 =
0
420
420
420
301 일반보상금
1,000
0
1,000
10 행사실비보상금
○ 학교급식 식재료 지원사업 교육급량비
5,000원*100명*2회 =
0
1,000
1,000
1,000
학교급식 친환경농산물 식재료지원(도비)
665,625
713,071
△47,446
[도 199,688]
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:유아?초 중등 교육복지 확충
단위:학교급식 지원
학교급식 친환경농산물 식재료지원(도비)
[군 465,937]
307 민간이전
665,625
713,071
△47,446
[도 199,688]
[군 465,937]
02 민간경상보조
○학교급식 친환경농산물 식재료
665,625,000원*1식 =
713,071
△47,446
665,625
665,625
[도 199,688]
[군 465,937]
행정운영경비(마케팅과)
61,380
65,365
△3,985
인력운영비
3,000
3,000
0
인력운영비
3,000
3,000
0
203 업무추진비
3,000
3,000
0
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
250,000원*12월 =
3,000
0
3,000
3,000
기본경비
58,380
62,365
△3,985
기본경비/대외협력
22,930
19,365
3,565
201 일반운영비
12,350
11,975
375
01 사무관리비
7,000
2,950
9,950
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:행정운영경비(마케팅과)
단위:기본경비
○ 수용비
―행정사무용품 및 소모성물품구입비
―급양비
―신문 등 소규모적 도서구입비
―소규모 수선비
―일반수수료
―향우회 축하 전보 발송료
02 공공운영비
○ 전화요금
50,000원*15품목*4회 =
5,000원*2명*200일 =
300,000원*12월 =
50,000원*5개*3회 =
300,000원*1식 =
5,000원*60회 =
200,000원*12 =
4,975
△2,575
9,950
3,000
2,000
3,600
750
300
300
2,400
2,400
202 여비
10,080
6,890
3,190
01 국내여비
○ 대외협력 업무추진 국내여비
35,000원*4명*3일*24회 =
6,890
3,190
10,080
10,080
405 자산취득비
500
500
0
01 자산및물품취득비
○ 자산및물품취득비
500,000원*1품목 =
500
0
500
500
기본경비/농수산물판촉
12,050
23,000
△10,950
201 일반운영비
12,050
23,000
△10,950
01 사무관리비
23,000
△10,950
12,050
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:마케팅과
정책:행정운영경비(마케팅과)
단위:기본경비
○ 레이져프린터 토너구입비
○ 칼라프린터 토너구입비
○ 프린터 소모품구입 및 수리비
○ 업무추진을 위한 사무용품 구입비
○ 급양비
200,000원*6회 =
190,000원*5색*3회 =
500,000원*2대 =
200,000원*10회 =
5,000원*5명*200일 =
1,200
2,850
1,000
2,000
5,000
기본경비/생태체험지원
23,400
20,000
3,400
201 일반운영비
20,400
20,000
400
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세(점검료 등)
1,700,000원*12월 =
20,000
400
20,400
20,400
202 여비
3,000
0
3,000
01 국내여비
○ 업무추진 여비
20,000원*3명*50일 =
0
3,000
3,000
3,000
- 28 -